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根据《省水资源管理集团关于全面开展内部审计工作的通知》要求,我公司成立了内部审计工作领导小组,并制定了审计实施方案,开展了为期一个半月的内部审计工作,于5月31日顺利完成公司本部和五个下属三级公司审计,形成了内审报告。
本次内审重点完成了集团成立以来2018-2020三个年度公司及下属公司法人治理结构、内控制度执行、风险管控、党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定等八大方面的工作内容。相关部门对照审计实施方案积极开展自查自纠,审计发现的问题事实清楚、定性准确,落实了相关问题的具体整改措施,审计内容有深度、有质量,达到了预期目的。
本次内审工作,进一步规范和改善了公司内部管理,有效防控了经营管理风险,为实现公司"十四五"发展目标开好局、起好步提供了保障。